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局审计组来院开展资金审计工作
为进一步贯彻落实《民政部办公厅关于进一步加大福利彩票公益金审计监督力度的通知》精神,提升公益金使用管理水平,6月8日,郑州市民政局派出总会计师潘爱香为组长的审计组对我院2020年度公益金使用情况进行审计。
会上,潘爱香宣读了审计工作流程、审计工作纪律、监督举报方法,并对此次内部审计提出4点要求,一是坚持以制度为准绳、事实为依据,不走过场,二是据实反映检查结果,检查记录做到详实有据,三是审计过程中严格遵守工作纪律,不向被审计单位提出不合规要求,四是被审计单位要积极配合审计组的各项工作。据了解,从8日起,审计组将对我院2020年公益金项目的各类会计凭证、账簿、报表等档案文件进行专项审计。
李燕院长表示,我院将严格按照审计要求,全力配合审计组工作,及时提供真实、完整、详尽的资料和数据,坚持做到不瞒报、不漏报、不错报。在接到审计通知后,专门召开相专题会,通报审计工作要求,要求相关科室提前做好迎审迎检准备,尤其是财务人员做好会计凭证、账簿、报表等会计档案的整理工作,确保审计工作顺利开展。同时,我院将以此次审计工作为契机,找差距、补短板、强弱项,进一步规范预算执行、财政收支及重大资金使用管理工作,努力提升资金管理水平,为孤残儿童服务保驾护航。
最后,双方还签订了审计承诺书,并公布了审计纪律、监督举报电话,以便接受各界群众监督。
财务科 王天天
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